首页 > 部门动态 > 市国资委一行赴华信公司考核检查内审及监事会工作 >
12月22日,市国资委监督稽查处主任王凯带领市国资委内部审计和法务一行专业人员赴华信公司考核检查内审及监事会工作。公司党委副书记、总经理杨镔、监事会主席吉圣荣、审计法务部负责人及相关人员参加。
国资委一行听取了华信公司内部审计工作开展情况、公司监事会运行情况。杨镔分别从内部审计规范化建设、内部审计工作重点、内部审计结果运用等方面作了详细阐述。吉圣荣对华信公司2020年度监事会工作成效及存在问题作了总结分析。
王凯指出,深化国有企业改革,对内部审计工作赋予了更为重要的责任,要求国有企业建立内部审计机构向党委、董事会负责的工作机制。作为市属国有平台应该对内部审计工作提出更高的要求。
在现场检查后,市国资委对华信公司基础资料管理给予了高度认可,主审人员从内容和形式上对华信公司2020年度内审工作、监事会工作给予了充分肯定,并就下一阶段工作提出了一系列切实可行的建议。
吉圣荣表示,下一步公司将把市国资委提出的宝贵意见积极贯彻落实到实际工作中,以便为明年的内审和监事会工作奠定坚实基础。